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标签“内部审计”的相关文档,共28条
  • 以内部审计监督推动社企健康发展——监事会关于本级社有企业内部审计工作的监督调研报告

    内部审计监督推动社企健康发展——监事会关于本级社有企业内部审计工作的监督调研报告VIP

    内部审计监督推动社企健康发展——监事会关于本级社有企业内部审计工作的监督调研报告为更好发挥内部审计工作对社有企业健康发展的促进作...

    2026-04-11发布106 浏览3 页9 次下载31.01 KB
  • 内部审计应该聚焦的六大类问题

    内部审计应该聚焦的六大类问题VIP

    内部审计应该聚焦的六大类问题一、聚焦高质量发展中的问题1.内部审计存在的目的是为了企业健康发展。在企业的发展中,内部审计该踩刹车的时...

    2025-01-01发布99 浏览3 页9 次下载26.16 KB
  • 关于公立医院内部审计的若干思考

    关于公立医院内部审计的若干思考VIP

    关于公立医院内部审计的若干思考当前,公立医院的综合医疗改革正在持续深入推进,公立医院内部审计部门是医院规范经济活动、强化内部控制、...

    2025-01-01发布102 浏览2 页9 次下载25.7 KB
  • 工程结算内部审计实务探讨

    工程结算内部审计实务探讨VIP

    工程结算内部审计实务探讨工程结算是确定工程总承包、分包价款的最终工作,是造价控制中建安成本控制的最后一道防线。工程结算内部审计是对...

    2025-01-01发布99 浏览3 页9 次下载26.72 KB
  • 内部审计制度体系构建

    内部审计制度体系构建VIP

    内部审计制度体系构建大型企业集团的内部审计面向对象广,审计类型种类多,审计任务繁重,审计技术复杂,内部审计部门的规模较大。审计制度...

    2025-01-01发布103 浏览2 页9 次下载24.8 KB
  • 基于人际关系的内部审计沟通技巧

    基于人际关系的内部审计沟通技巧VIP

    基于人际关系的内部审计沟通技巧内部审计工作需要与各个层次的人员打交道,体现了内部审计工作的复杂性,决定了它往往需要不同的沟通方式去...

    2025-01-01发布99 浏览4 页9 次下载28.3 KB
  • 集团对分子公司项目投资,内部审计5大优化措施

    集团对分子公司项目投资,内部审计5大优化措施VIP

    集团对分子公司项目投资,内部审计5大优化措施市场经济的飞速发展给集团企业的管理带来了困难,也逐步增加了对下属分公司的管理难度,因此...

    2025-01-01发布102 浏览4 页9 次下载27.77 KB
  • 内部审计中常见的会计舞弊手段:应收账款、其他应收款、应付账款和应付职工薪酬

    内部审计中常见的会计舞弊手段:应收账款、其他应收款、应付账款和应付职工薪酬VIP

    内部审计中常见的会计舞弊手段:应收账款、其他应收款、应付账款和应付职工薪酬一、应收账款常见的错弊:1.入账金额不正确:应收账款入账金...

    2025-01-01发布101 浏览4 页9 次下载26.06 KB
  • 内部审计中常见的会计舞弊手段:实收资本、资本公积、留存收益、主营业务收入和其他业务收入

    内部审计中常见的会计舞弊手段:实收资本、资本公积、留存收益、主营业务收入和其他业务收入VIP

    内部审计中常见的会计舞弊手段:实收资本、资本公积、留存收益、主营业务收入和其他业务收入实收资本、资本公积和留存收益一、实收资本常见...

    2025-01-01发布99 浏览3 页9 次下载25.92 KB
  • 集团内部审计,到底该用何种管控模式?(参考)

    集团内部审计,到底该用何种管控模式?(参考)VIP

    集团内部审计,到底该用何种管控模式?(参考)一、集团企业内部审计组织架构的影响因素有哪些?在具体的管理实践中,集团企业内部审计组织...

    2025-01-01发布99 浏览3 页9 次下载25.6 KB
  • “5432”体系,优化企业内部审计职能

    “5432”体系,优化企业内部审计职能VIP

    “5432”体系,优化企业内部审计职能近年来,随着审计监督全覆盖的发展,审计体系搭建与完善的讨论不断深入。通过结合企业自身实际经营情况...

    2025-01-01发布101 浏览3 页9 次下载25.79 KB
  • “小金库”内部审计的常用技术方法

    “小金库”内部审计的常用技术方法VIP

    “小金库”内部审计的常用技术方法“小金库”是指违反法律法规及其他有关规定,应列入未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及...

    2025-01-01发布99 浏览4 页9 次下载26.85 KB
  • 内部审计监督的五种实现形式

    内部审计监督的五种实现形式VIP

    内部审计监督的五种实现形式内部审计监督在企业监督中发挥着重要作用。那么,内部审计监督的实现形式有哪些?如何发挥内部审计部门的作用和...

    2025-01-01发布100 浏览1 页9 次下载24.62 KB
  • 内部审计沟通5大常见问题及改进措施

    内部审计沟通5大常见问题及改进措施VIP

    内部审计沟通5大常见问题及改进措施一、内部审计沟通的常见问题1.审计主体角度存在的问题内部审计主体一般是部门、单位内部专职审计人员。...

    2025-01-01发布99 浏览5 页9 次下载28.17 KB
  • 浅谈内部审计的标准化

    浅谈内部审计的标准化VIP

    浅谈内部审计的标准化内部审计同其他任何事物一样,都遵循着从无序到有序,在实践中不断积累经验,最终走向规范化和标准化的发展规律。近年...

    2025-01-01发布99 浏览4 页9 次下载27.44 KB
  • 国有企业采购内部审计应重点关注三个环节

    国有企业采购内部审计应重点关注三个环节VIP

    国有企业采购内部审计应重点关注三个环节国有企业在采购中遵循公开、公平、公正原则择优选择货物、服务供应商,节约了大量资金,提高了资金...

    2025-01-01发布101 浏览2 页9 次下载24.47 KB
  • 5大方法,搞定全面预算执行情况内部审计

    5大方法,搞定全面预算执行情况内部审计VIP

    5大方法,搞定全面预算执行情况内部审计一、内部审计对提高全面预算执行效果的意义近年来,内部审计致力于树立体系监督、绩效导向、信息支...

    2025-01-01发布99 浏览4 页9 次下载27.11 KB
  • 关于加强行政事业单位合同管理内部审计的思考

    关于加强行政事业单位合同管理内部审计的思考VIP

    关于加强行政事业单位合同管理内部审计的思考随着各行政事业单位经济活动日益增多,合同管理过程中出现的问题层出不穷,合同管理成为部门内...

    2026-01-16发布120 浏览3 页9 次下载29.59 KB
  • 在全市教育经费管理和内部审计会议上的讲话

    在全市教育经费管理和内部审计会议上的讲话VIP

    在全市教育经费管理和内部审计会议上的讲话尊敬的各位同志:今天,我们召开全市教育经费管理和内部审计会议,这是贯彻落实党中央、国务院关...

    2025-05-01发布170 浏览6 页333 次下载36.26 KB
  • X县审计局2023年内部审计工作总结

    X县审计局2023年内部审计工作总结VIP

    X县审计局2023年内部审计工作总结2023年,县审计局认真履行内部审计工作的指导和监督职责,努力探索新形势下内审工作的新路子,进一步促进...

    2023-01-01发布759 浏览4 页301 次下载30.98 KB

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